Faktúra doručená: |
10.10.2022 |
Číslo zmluvy: |
Zč.6862009z4.6.2009 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 31.8.2022 do 29.9.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1......invalidita |
Názov položky |
Vodné od 31.8.2022 do 29.9.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1......invalidita |
Stočné od 31.8.2022 do 29.9.2022 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1......invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 786,86 EUR
|