Faktúra DFB0527/20

Faktúra doručená: 12.8.2020
Číslo zmluvy: Z8678/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie eletr. energie č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie júl 2020 - invalidita
Názov položky
Vyúčtovanie eletr. energie - č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie júl 2020 - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,84 EUR