Faktúra doručená: |
7.2.2020 |
Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné-vod.č.1309376417,110128463-obdobie od 20.12.2019-31.12.2019,1.1.2020-30.1.2020-invalidita |
Názov položky |
Vodné-vod.č.1309376417/DD2, 110128463/DD1-20.12.2019-30.1.2020-invalidita |
Stočné-vod.č.1309376417/DD2,110128463/DD1-20.12.2019-30.1.2020-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 441,59 EUR
|