Faktúra DFB0135/19

Faktúra doručená: 13.3.2019
Číslo zmluvy: 7700/2018 z 28.12.18

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651,583652-1.2.2019-28.2.2019-mes.odp.cyklus-invalidita
Názov položky
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651(DD1),583652(SOV)-1.2.2019-28.2.2019-mes.odp.cyklus-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 560,63 EUR