Faktúra doručená: |
11.9.2017 |
Číslo zmluvy: |
6245/2016 z 22.12.16 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s.
|
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Dodávka elektricej energie-vyúčtovanie za obdobie 01.08.2017-31.08.2017-č.o.m.583651,583652-mesačný odpočtový cyklus-invalidita |
Názov položky |
Vyúčtovanie dodávky el.energie za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 - č.o.m.583651,583652-budova DD1,SOV-mesačný odp.cyklus-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
798,54 EUR
|