Faktúra DFB0035/25

Faktúra doručená: 27.1.2025
Číslo objednávky: OBN004/25
Číslo zmluvy: č.Z20243799_Z+d.č.1

Dodávateľ
VHM Corp s. r. o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 53898834
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita
Názov položky
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita
centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 675,33 EUR