Faktúra doručená: |
9.1.2025 |
Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny-pevná linka-obdobie od 1.12.2024-31.12.2024...inv.+útulok |
Názov položky |
Poplatok za telefóny-pevná linka-obdobie od 1.12.2024-31.12.2024...inv. |
Poplatok za telefóny-pevná linka-obdobie od 1.12.2024-31.12.2024...útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,63 EUR
|