Faktúra doručená: |
19.12.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN213/24 z 16.12.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAYDAY s.r.o.
|
Viestova 1390 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - posteľná bielizeň - plachty .....zariadenie ... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - posteľná bielizeň - plachty .....zariadenie ... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 580,00 EUR
|