Faktúra DFB0858/24

Faktúra doručená: 16.12.2024
Číslo objednávky: OBN193/24

Dodávateľ
Jozef Lukáč - VODOTECH
Jasenica 281
018 17 Jasenica
IČO: 34973320
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vodoinštalačný materiál ..... útulok
Názov položky
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vodoinštalačný materiál ..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,55 EUR