Faktúra doručená: |
11.12.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN199/24 z10.12.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - kanc. potreby+ ost. mat.....inv. |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - kanc. potreby+ ost. mat.....inv. |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
529,99 EUR
|