Faktúra doručená: |
6.12.2024 |
Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
poplatok za telefóny - pevná linka - za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024...invalidita+útulok |
Názov položky |
poplatok za telefóny - pevná linka - za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024...útulok |
poplatok za telefóny - pevná linka - za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,11 EUR
|