Faktúra doručená: |
2.12.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN182/24 z 25.11.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
DOMOV AS, s.r.o.
|
Centrum 2795 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia-skriňa dvojdverová,vešiak - ekon. úsek, soklík- zariadenie ... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia-skriňa dvojdverová,vešiak - ekon. úsek... invalidita |
Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia- soklík- zariadenie ... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
262,20 EUR
|