Faktúra DFB0648/23

Faktúra doručená: 13.10.2023
Číslo zmluvy: Zml. z 02.11.2022

Dodávateľ
Kostka s.r.o.
Pružina 1080
018 22 Pružina
IČO: 52638375
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.9.2023-12.10.2023..... invalidita + útulok
Názov položky
Služby OPP za obdobie od 13.9.2023-12.10.2023..... invalidita
Služby OPP za obdobie od 13.9.2023-12.10.2023..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR