Faktúra DFB0076/23

Faktúra doručená: 15.2.2023
Číslo zmluvy: Zml. z 02.11.2022

Dodávateľ
Kostka s.r.o.
Pružina 1080
018 22 Pružina
IČO: 52638375
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350

ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 13.1.2023-12.2.2023..... invalidita + útulok
Názov položky
Služby OPP za obdobie od 13.1.2023-12.2.2023..... útulok
Služby OPP za obdobie od 13.1.2023-12.2.2023..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR