Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0684/13 Milan Antal MA - Elektroservis 14.11.2013 63,84 EUR s DPH
DFB0685/13 DERAZIN - Ing. Milan PASTIERIK 14.11.2013 191,20 EUR s DPH
DFB0687/13 Peter Dorinec DORTRANS 18.11.2013 135,60 EUR s DPH
DFB0688/13 Ryba Žilina spol. s.r.o. 18.11.2013 333,72 EUR s DPH
DFB0679/13 Kysucké pekárne a.s. 13.11.2013 785,26 EUR s DPH
DFB0680/13 INMEDIA (Mabonex) 13.11.2013 542,67 EUR s DPH
DFB0681/13 AWULL s.r.o. 14.11.2013 248,04 EUR s DPH
DFB0682/13 AWULL s.r.o. 14.11.2013 290,16 EUR s DPH
DFB0676/13 Ryba Žilina spol. s.r.o. 12.11.2013 162,34 EUR s DPH
DFB0677/13 JANEK s.r.o 12.11.2013 72,00 EUR s DPH
DFB0674/13 Teplo GGE s.r.o. 11.11.2013 4 846,36 EUR s DPH
DFB0675/13 Považská vodárenská spoločnosť 11.11.2013 2 309,93 EUR s DPH
DFB0678/13 Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel 12.11.2013 697,36 EUR s DPH
DFB0683/13 Ing. Vendelín Rarik - TAKRAS 14.11.2013 152,88 EUR s DPH
DFB0686/13 SANIMAT, s.r.o 14.11.2013 229,00 EUR s DPH
DFB0668/13 NORMAL s.r.o. 8.11.2013 1 942,49 EUR s DPH
DFB0669/13 COOP Jednota Krupina s.d. 8.11.2013 23,38 EUR s DPH
DFB0670/13 Slovak Telecom a.s. 8.11.2013 174,02 EUR s DPH
DFB0671/13 ZELMIX - Dušan Písch 8.11.2013 148,50 EUR s DPH
DFB0672/13 Štefan FABUŠ 11.11.2013 807,86 EUR s DPH