Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0792/17 | Tomáš KOSTKA | 9.1.2018 | 83,00 EUR s DPH |
DFB0789/17 | Slovak Telekom | 5.1.2018 | 159,06 EUR s DPH |
DFB0788/17 | SHP,a.s. | 5.1.2018 | 151,20 EUR s DPH |
DFB0787/17 | Kysucké pekárne a.s. | 5.1.2018 | 1 047,54 EUR s DPH |
DFB0786/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 4.1.2018 | 281,51 EUR s DPH |
DFB0002/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 170,69 EUR s DPH |
DFB0001/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.1.2018 | 1 006,79 EUR s DPH |
DFB0785/17 | Bartošek, s.r.o. | 3.1.2018 | 443,28 EUR s DPH |
DFB0784/17 | Slovak Telekom | 2.1.2018 | 36,78 EUR s DPH |
DFB0779/17 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 27.12.2017 | 4 221,60 EUR s DPH |
DFB0780/17 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 27.12.2017 | 1 396,40 EUR s DPH |
DFB0781/17 | FALCO s.r.o. | 27.12.2017 | 235,52 EUR s DPH |
DFB0782/17 | Kysucké pekárne a.s. | 27.12.2017 | 393,11 EUR s DPH |
DFB0783/17 | MAYDAY s.r.o. | 28.12.2017 | 1 160,00 EUR s DPH |
DFB0776/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.12.2017 | 38,88 EUR s DPH |
DFB0760/17 | IReSoft,s.r.o. | 21.12.2017 | 568,70 EUR s DPH |
DFB0773/17 | Milan Antal MA - Elektroservis | 22.12.2017 | 282,72 EUR s DPH |
DFB0774/17 | ITC SYSTEMS s.r.o. | 22.12.2017 | 289,20 EUR s DPH |
DFB0775/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 27.12.2017 | 288,72 EUR s DPH |
DFB0777/17 | Bartošek, s.r.o. | 27.12.2017 | 588,34 EUR s DPH |