Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0134/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
13.3.2018 |
796,12 EUR s DPH |
DFB0130/18
|
Slovak Telekom |
12.3.2018 |
81,00 EUR s DPH |
DFB0121/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
8.3.2018 |
678,08 EUR s DPH |
DFB0124/18
|
Tomáš KOSTKA |
9.3.2018 |
83,00 EUR s DPH |
DFB0125/18
|
Tomáš KOSTKA |
9.3.2018 |
52,00 EUR s DPH |
DFB0126/18
|
Marián Šaradín EMVS |
9.3.2018 |
59,87 EUR s DPH |
DFB0127/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
12.3.2018 |
212,88 EUR s DPH |
DFB0129/18
|
Teplo GGE s.r.o. |
12.3.2018 |
14 393,68 EUR s DPH |
DFB0128/18
|
Považská vodárenská spoločnosť |
12.3.2018 |
2 391,60 EUR s DPH |
DFB0122/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
8.3.2018 |
72,11 EUR s DPH |
DFB0123/18
|
KATES s.r.o. |
9.3.2018 |
157,25 EUR s DPH |
DFB0110/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
2.3.2018 |
1 073,32 EUR s DPH |
DFB0120/18
|
Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň |
8.3.2018 |
39,91 EUR s DPH |
DFB0111/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
2.3.2018 |
1 181,34 EUR s DPH |
DFB0119/18
|
Slovak Telekom |
8.3.2018 |
165,77 EUR s DPH |
DFB0114/18
|
Kysucké pekárne a.s. |
5.3.2018 |
556,08 EUR s DPH |
DFB0112/18
|
Bartošek, s.r.o. |
5.3.2018 |
703,44 EUR s DPH |
DFB0113/18
|
FALCO s.r.o. |
5.3.2018 |
566,17 EUR s DPH |
DFB0115/18
|
SHP,a.s. |
6.3.2018 |
91,80 EUR s DPH |
DFB0117/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
7.3.2018 |
419,23 EUR s DPH |