Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0134/18 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 13.3.2018 796,12 EUR s DPH
DFB0130/18 Slovak Telekom 12.3.2018 81,00 EUR s DPH
DFB0121/18 MAGNA ENERGIA a.s. 8.3.2018 678,08 EUR s DPH
DFB0124/18 Tomáš KOSTKA 9.3.2018 83,00 EUR s DPH
DFB0125/18 Tomáš KOSTKA 9.3.2018 52,00 EUR s DPH
DFB0126/18 Marián Šaradín EMVS 9.3.2018 59,87 EUR s DPH
DFB0127/18 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 12.3.2018 212,88 EUR s DPH
DFB0129/18 Teplo GGE s.r.o. 12.3.2018 14 393,68 EUR s DPH
DFB0128/18 Považská vodárenská spoločnosť 12.3.2018 2 391,60 EUR s DPH
DFB0122/18 INMEDIA, spol. s r.o. 8.3.2018 72,11 EUR s DPH
DFB0123/18 KATES s.r.o. 9.3.2018 157,25 EUR s DPH
DFB0110/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.3.2018 1 073,32 EUR s DPH
DFB0120/18 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 8.3.2018 39,91 EUR s DPH
DFB0111/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.3.2018 1 181,34 EUR s DPH
DFB0119/18 Slovak Telekom 8.3.2018 165,77 EUR s DPH
DFB0114/18 Kysucké pekárne a.s. 5.3.2018 556,08 EUR s DPH
DFB0112/18 Bartošek, s.r.o. 5.3.2018 703,44 EUR s DPH
DFB0113/18 FALCO s.r.o. 5.3.2018 566,17 EUR s DPH
DFB0115/18 SHP,a.s. 6.3.2018 91,80 EUR s DPH
DFB0117/18 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 7.3.2018 419,23 EUR s DPH