Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0229/19 Miroslav Erteľ, RTL servis 3.5.2019 232,32 EUR s DPH
DFB0222/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 30.4.2019 400,70 EUR s DPH
DFB0219/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 26.4.2019 487,43 EUR s DPH
DFB0220/19 R E A L I T A , v.o.s. 30.4.2019 93,05 EUR s DPH
DFB0221/19 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 30.4.2019 1 218,49 EUR s DPH
DFB0216/19 INMEDIA, spol. s r.o. 25.4.2019 101,67 EUR s DPH
DFB0217/19 Kysucké pekárne a.s. 25.4.2019 1 539,43 EUR s DPH
DFB0218/19 FALCO s.r.o. 25.4.2019 973,74 EUR s DPH
DFB0197/19 IReSoft,s.r.o. 15.4.2019 376,90 EUR s DPH
DFB0212/19 KATES s.r.o. 23.4.2019 133,02 EUR s DPH
DFB0213/19 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA 23.4.2019 272,21 EUR s DPH
DFB0214/19 Jozef Bíro 23.4.2019 603,29 EUR s DPH
DFB0215/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 25.4.2019 166,68 EUR s DPH
DFB0210/19 SHP,a.s. 23.4.2019 72,14 EUR s DPH
DFB0211/19 AAA Gastro s.r.o. 23.4.2019 60,00 EUR s DPH
DFB0203/19 INMEDIA, spol. s r.o. 17.4.2019 244,73 EUR s DPH
DFB0204/19 Domov, a.s. 18.4.2019 383,00 EUR s DPH
DFB0205/19 Bartošek, s.r.o. 18.4.2019 825,92 EUR s DPH
DFB0206/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 23.4.2019 883,26 EUR s DPH
DFB0207/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 23.4.2019 231,02 EUR s DPH