Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0247/19 ICE s.r.o. 10.5.2019 349,00 EUR s DPH
DFB0239/19 Slovak Telekom 9.5.2019 169,49 EUR s DPH
DFB0240/19 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 9.5.2019 36,02 EUR s DPH
DFB0241/19 Stredná odborná škola strojnícka 9.5.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0242/19 Silver Mine s.r.o. 9.5.2019 32,00 EUR s DPH
DFB0225/19 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o 2.5.2019 288,00 EUR s DPH
DFB0235/19 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o 6.5.2019 112,80 EUR s DPH
DFB0236/19 VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o 6.5.2019 112,80 EUR s DPH
DFB0230/19 Kysucké pekárne a.s. 6.5.2019 490,25 EUR s DPH
DFB0231/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 1 220,05 EUR s DPH
DFB0232/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0233/19 SHP,a.s. 6.5.2019 72,14 EUR s DPH
DFB0234/19 FALCO s.r.o. 6.5.2019 649,28 EUR s DPH
DFB0237/19 Bartošek, s.r.o. 7.5.2019 831,18 EUR s DPH
DFB0238/19 INMEDIA, spol. s r.o. 7.5.2019 125,14 EUR s DPH
DFB0223/19 INMEDIA, spol. s r.o. 30.4.2019 186,62 EUR s DPH
DFB0224/19 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. 2.5.2019 98,50 EUR s DPH
DFB0226/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 3.5.2019 404,65 EUR s DPH
DFB0227/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 3.5.2019 681,78 EUR s DPH
DFB0228/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 3.5.2019 832,31 EUR s DPH