Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0321/19 Považská vodárenská spoločnosť 13.6.2019 2 778,90 EUR s DPH
DFB0319/19 Tomáš KOSTKA 13.6.2019 83,00 EUR s DPH
DFB0320/19 Tomáš KOSTKA 13.6.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0314/19 TABAT spol. s r.o. 12.6.2019 61,90 EUR s DPH
DFB0315/19 ALFA Reklama s.r.o. 12.6.2019 21,54 EUR s DPH
DFB0316/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 12.6.2019 598,47 EUR s DPH
DFB0317/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 12.6.2019 355,12 EUR s DPH
DFB0318/19 INMEDIA, spol. s r.o. 12.6.2019 241,92 EUR s DPH
DFB0307/19 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným 10.6.2019 766,57 EUR s DPH
DFB0308/19 Domov, a.s. 10.6.2019 364,68 EUR s DPH
DFB0309/19 POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. 10.6.2019 102,60 EUR s DPH
DFB0310/19 TOVEL, s.r.o 11.6.2019 89,00 EUR s DPH
DFB0311/19 Teplo GGE s.r.o. 12.6.2019 9 430,73 EUR s DPH
DFB0312/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.6.2019 547,49 EUR s DPH
DFB0313/19 MAGNA ENERGIA a.s. 12.6.2019 479,97 EUR s DPH
DFB0303/19 MAGNA ENERGIA a.s. 7.6.2019 1 179,09 EUR s DPH
DFB0304/19 Slovak Telekom 10.6.2019 141,07 EUR s DPH
DFB0305/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 10.6.2019 369,28 EUR s DPH
DFB0306/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 10.6.2019 225,37 EUR s DPH
DFB0301/19 INMEDIA, spol. s r.o. 6.6.2019 120,79 EUR s DPH