Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0563/19 ICE s.r.o. 9.10.2019 130,80 EUR s DPH
DFB0564/19 Tomáš KOSTKA 9.10.2019 52,00 EUR s DPH
DFB0560/19 Považská vodárenská spoločnosť 9.10.2019 1 157,87 EUR s DPH
DFB0561/19 Slovak Telekom 9.10.2019 163,48 EUR s DPH
DFB0565/19 Tomáš KOSTKA 9.10.2019 83,00 EUR s DPH
DFB0557/19 Up Slovensko, s.r.o. 7.10.2019 612,62 EUR s DPH
DFB0558/19 Milan TARBAJ 7.10.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0559/19 Stredná odborná škola strojnícka 8.10.2019 1 050,00 EUR s DPH
DFB0555/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 1 179,09 EUR s DPH
DFB0556/19 ADET, s.r.o. 7.10.2019 900,16 EUR s DPH
DFB0547/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 2.10.2019 719,26 EUR s DPH
DFB0550/19 INMEDIA, spol. s r.o. 2.10.2019 227,62 EUR s DPH
DFB0549/19 DEMIFOOD,spol. s.r.o. 2.10.2019 233,06 EUR s DPH
DFB0554/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 1 139,29 EUR s DPH
DFB0548/19 Kysucké pekárne a.s. 2.10.2019 918,24 EUR s DPH
DFB0543/19 FALCO s.r.o. 1.10.2019 651,96 EUR s DPH
DFB0544/19 FALCO s.r.o. 1.10.2019 370,38 EUR s DPH
DFB0545/19 SHP,a.s. 1.10.2019 36,07 EUR s DPH
DFB0546/19 Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň 2.10.2019 28,38 EUR s DPH
DFB0537/19 Silver Mine s.r.o. 1.10.2019 32,00 EUR s DPH