Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0047/22 FALCO s.r.o. 1.2.2022 368,46 EUR s DPH
DFB0104/22 FALCO s.r.o. 21.2.2022 993,92 EUR s DPH
DFB0094/22 MAYDAY s.r.o. 17.2.2022 141,80 EUR s DPH
DFB0108/22 Ing.Mgr.Denisa Fučíková - Majster Papier 24.2.2022 405,89 EUR s DPH
DFB0097/22 MAYDAY s.r.o. 21.2.2022 25,60 EUR s DPH
DFB0096/22 Stredná odborná škola strojnícka 21.2.2022 1 541,64 EUR s DPH
DFB0070/22 Stredná odborná škola strojnícka 9.2.2022 1 541,64 EUR s DPH
DFB0109/22 Michal Hrubant AAA ELEKTROSERVIS 25.2.2022 134,60 EUR s DPH
DFB0068/22 Slovak Telekom 8.2.2022 118,67 EUR s DPH
DFB0061/22 Slovak Telekom 7.2.2022 108,13 EUR s DPH
DFB0046/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 1.2.2022 333,40 EUR s DPH
DFB0045/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 1.2.2022 664,13 EUR s DPH
DFB0083/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.2.2022 919,25 EUR s DPH
DFB0058/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7.2.2022 1 529,00 EUR s DPH
DFB0057/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7.2.2022 117,00 EUR s DPH
DFB0103/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 21.2.2022 594,74 EUR s DPH
DFB0090/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 15.2.2022 703,98 EUR s DPH
DFB0065/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 8.2.2022 495,51 EUR s DPH
DFB0084/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.2.2022 1 398,23 EUR s DPH
DFB0039/22 Jozef Lukáč - VODOTECH 28.1.2022 117,66 EUR s DPH