Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0135/22 Miroslav Erteľ, RTL servis 7.3.2022 360,84 EUR s DPH
DFB0157/22 INMEDIA, spol. s r.o. 15.3.2022 77,30 EUR s DPH
DFB0167/22 INMEDIA, spol. s r.o. 17.3.2022 314,36 EUR s DPH
DFB0156/22 INMEDIA, spol. s r.o. 15.3.2022 126,04 EUR s DPH
DFB0155/22 INMEDIA, spol. s r.o. 15.3.2022 56,14 EUR s DPH
DFB0154/22 INMEDIA, spol. s r.o. 15.3.2022 356,77 EUR s DPH
DFB0162/22 INMEDIA, spol. s r.o. 17.3.2022 579,40 EUR s DPH
DFB0143/22 Miroslav Erteľ, RTL servis 10.3.2022 271,68 EUR s DPH
DFB0139/22 Slovak Telekom 8.3.2022 108,90 EUR s DPH
DFB0138/22 Stredná odborná škola strojnícka 8.3.2022 1 541,64 EUR s DPH
DFB0144/22 SHP,a.s. 10.3.2022 43,20 EUR s DPH
DFB0132/22 SHP,a.s. 4.3.2022 64,80 EUR s DPH
DFB0121/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 1.3.2022 114,98 EUR s DPH
DFB0148/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 15.3.2022 612,87 EUR s DPH
DFB0159/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 15.3.2022 594,16 EUR s DPH
DFB0115/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 28.2.2022 698,20 EUR s DPH
DFB0172/22 VEHOX,spoločnosť s ručením obmedzeným 18.3.2022 494,43 EUR s DPH
DFB0131/22 VKUS Hrnčík s.r.o. 3.3.2022 148,24 EUR s DPH
DFB0141/22 Slovak Telekom 9.3.2022 119,34 EUR s DPH
DFB0123/22 FALCO s.r.o. 1.3.2022 352,44 EUR s DPH